PRAYIKNO, ACHMAD HENDI (2019) PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENERAPAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus Pada Bank Central Asia Tbk Kantor Wilayah VIII Jakarta). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (HALAMAN COVER)
cover.pdf Download (48kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (46kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN)
Surat Pernyataan.pdf Download (154kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PENGESAHAN)
Lembar Pengesahan.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text (KATA PENGANTAR)
KATA PENGANTAR.pdf Download (94kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (125kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR TABEL)
DAFTAR TABLE.pdf Download (46kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR GAMBAR)
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (42kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR LAMPIRAN)
DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (62kB) | Preview |
|
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) |
||
Text (BAB 2)
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) |
||
Text (BAB 3)
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) |
||
Text (BAB 4)
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) |
||
Text (BAB 5)
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) |
||
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
This study considers the effect of applying risk management and the application of internal audits to credit policies. This research was conducted at PT Bank Central Asia Tbk VIII regional office which houses 12 main branch offices. The type of research used is primary data in the form of data collection using the questionnaire method given to credit managers and staff. The sampling technique used was purposive sampling. The questionnaire was distributed by 55 but returned only 52 and could be processed 51. The analytical tool used was regression analysis using the methods of validity, reliability, normality, classical assumptions, coefficient of determination, partial t test and F test. The results of this study indicate that application risk management and internal audit of credit policies Keywords: risk management, internal audit and lending policy Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh penerapan manajemen risiko dan penerapan audit internal terhadap kebijakan kredit. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Central Asia Tbk kantor wilayah VIII yang menaungi 12 kantor cabang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah data primer dalam bentuk pengumpulan data menggunakan metode kuisioner yang diberikan kepada manajer dan staf kredit. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kuisoner yang disebarkan sebanyak 55 tetapi kembali hanya 52 dan yang bisa diolah 51. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan menggunakan metode validitas, realibilitas, normalitas, asumsi klasik, koefisien determinasi, uji t parsial dan uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan manajemen risiko dan audit internal berpengaruh terhadap kebijakan kredit Kata kunci: manajemen risiko, audit internal dan kebijakan pemberian kredit
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 19 424 |
NIM/NIDN Creators: | 43215110523 |
Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh penerapan manajemen risiko dan penerapan audit internal terhadap kebijakan kredit. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Central Asia Tbk kantor wilayah VIII yang menaungi 12 kantor cabang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah data primer dalam bentuk pengumpulan data menggunakan metode kuisioner yang diberikan kepada manajer dan staf kredit. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kuisoner yang disebarkan sebanyak 55 tetapi kembali hanya 52 dan yang bisa diolah 51. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan menggunakan metode validitas, realibilitas, normalitas, asumsi klasik, koefisien determinasi, uji t parsial dan uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan manajemen risiko dan audit internal berpengaruh terhadap kebijakan kredit Kata kunci: manajemen risiko, audit internal dan kebijakan pemberian kredit |
Subjects: | 200 Religion/Agama > 290 Other Religions/Agama Selain Kristen > 297 Agama Islam/Islam > 297.4 Islamic law/Hukum Islam > 297.43 Muamalat/Muamalat > 297.433 Lease, Borrow-borrow, Labor, Bank, Usury, Insurance/Sewa-menyewa; Pinjam-meminjam; Perburuhan; Bank; Riba; Asuransi 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 334 Cooperative/Koperasi, Sistem Perkoperasian > 334.2 Banking and Credit Cooperatives/Koperasi Perbankan dan Kredit |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Dede Muksin Lubis |
Date Deposited: | 17 Dec 2021 07:10 |
Last Modified: | 12 May 2022 02:12 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/52412 |
Actions (login required)
View Item |