Evaluasi Penerapan Struktur Pengendalian Internal Atas Pencegahan Fraud Pada Siklus Perolehan Dan Pembayaran Di RS Medistra

Herawati, Ade (2009) Evaluasi Penerapan Struktur Pengendalian Internal Atas Pencegahan Fraud Pada Siklus Perolehan Dan Pembayaran Di RS Medistra. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.

[img] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (0B)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan struktur pengendalian internal atas pencegahan fraud pada siklus perolehan dan pembayaran di RS Medistra. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan srtuktur pengendalian internal sudah cukup efektif dalam mencegah fraud pada siklus perolehan dan pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan struktur pengendalian internal pada siklus perolehan dan pembayaran di RS Medistra cukup efektif dalam pencegahan fraud. Hal ini dapat dilihat pada control persediaan dan prosedur penerimaan barang. Keywords : Struktur pengendalian internal, fraud, siklus perolehan dan pembayaran

Item Type: Thesis (S1)
Call Number CD: FE/AK. 09 116
Call Number: SE/AK/10/026
NIM/NIDN Creators: 43206110271
Uncontrolled Keywords: Struktur pengendalian internal, fraud, siklus perolehan dan pembayaran
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User: Admin Perpus UMB
Date Deposited: 08 Jan 2010 11:47
Last Modified: 31 May 2017 02:09
URI: http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/25461

Actions (login required)

View Item View Item