Cahyanti, (2010) Evaluasi Atas Pelaksanaan Audit Intern Pada PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Bab 1)
Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) |
|
Text (Bab 2)
Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB) |
|
Text (Bab 3)
Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) |
|
Text (Bab 4)
Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) |
|
Text (Bab 5)
Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB) |
|
Text (Daftar Pustaka dan Lampiran)
Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) |
Abstract
ABSTRAKSI Suatu perusahaan dapat dikatakan sehat dan stabil bisa dilihat dari kondisi keuangan perusahaan tersebut, yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan rugi laba serta laporan-laporan keuangan lainnya. Dengan mengadakan analisa terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran dari mana sumber daya dan sumber dana tersebut. Untuk dapat menjamin bahwa semua strategi, kebijakan dan tujuan perusahaan itu dijalankan dan dapat dicapai dengan baik, maka pihak manajemen memerlukan suatu instrument yang disebut dengan System Pengendalian Manajemen. Salah satu unsur dari System Pengendalian Manajemen itu adalah adanya pemeriksaan intern. Pelaksanaan pemeriksaan intern oleh perusahaan dilakukan oleh suatu organ yang biasa disebut sebagai internal auditor. Posisi internal auditor dalam perusahaan berada di bawah dan tanggung jawab langsung pada tingkat manajemen paling tinggi yaitu direktur utama atau presiden direktur perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan posisi yang dapat menjamin independensi internal auditor itu sendiri dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan fungsinya, internal auditor melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang meliput baik aspek financial maupun aspek teknis operasional dari perusahaan sendiri.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 10 028 |
Call Number: | SE/AK/10/118 |
NIM/NIDN Creators: | 4320401-094 |
Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan audit intern |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 29 Mar 2010 14:46 |
Last Modified: | 29 May 2017 04:20 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/22878 |
Actions (login required)
View Item |